近日,我县国资国企改革迎来新的里程碑——县国控公司成立全县首个国有企业审计法规部,以“规范管理、防范风险、保障发展”为宗旨,聚焦内部审计、合规体系建设、风险防控及法务管理等核心职能,为县属国企改革提供了创新实践样本。
国有企业是地方经济发展的重要支撑,其内部审计工作质量直接关系国有资产安全和经营效益。目前,全县共有7家县属一级国有企业,含子公司90余家,从现阶段内部审计工作开展情况来看,还存在内部审计体系不健全、人员力量薄弱、审计监督执行力度不强等问题,国企经营、管理潜在一定风险隐患。
“之前,县属国企大部分内审人员未专岗专职,基本由财务人员兼任,无法实现审计独立性的要求。”县国控公司审计法规部工作人员介绍说。审计法规部成立后,配备了具有超10年财务经验的业务骨干与法学硕士研究生组成的“财务+法律”复合型团队,将系统推进公司内部审计监督与风险防控工作,积极参与国家审计项目,同时配合县国资办推进各国企间交叉协同审计,以破解县属国企专兼职内审人员不足的困局。
在深入推进内审工作的过程中,县国控公司还以机制创新为突破口,积极落实县委部署的总审计师制度,设立了专职高管岗位强化审计监督权威性。同时从公司治理、项目管理、合同管理三方面完善公司内控制度,形成“制度管权、流程管事、标准管人”的立体化防控网络。
为了更好地规范国企经营管理,县国控公司审计法规部科学制定年度内部审计工作计划、邀请业内专家学者进行授课的同时,引入了第三方专业机构——律师事务所,紧密结合公司实际情况,制定、完善涵盖《公司章程》《子公司管理制度》等关键领域的制度体系,全方位构建合规管理工作体系,明确经营管理流程,强化监管依据,为县属国企稳健运营筑牢制度根基。
接下来,县国控公司将以审计监督为有力抓手,以高质量审计标准为衡量尺,持续完善国有企业监督体系,共享合规建设、国资监管工作经验,积极推动审计数字化转型,助力国资国企在高质量发展的道路上行稳致远,为县域经济的健康发展贡献国企力量。