为进一步规范与强化县属国有企业内部审计,提升企业治理水平和风险防范能力,2月17日-20日,青田县国资办组织国控系、经开系总审计师及县国企内审指导中心干部,先后走访调研全县七大县属国有企业的内部审计工作开展情况,县审计局内部审计指导中心负责人全程参与调研,并对企业内部审计业务进行了深入指导。
此次调研重点了解各国企目前内审工作开展情况及存在的问题和困难;听取国企分管领导对两位国企总审计师及国有企业内审指导中心今后工作的意见和建议;并就2025-2027年的内部审计“三年一轮审”计划进行了摸底,建议每家国企每年至少安排1个自行审计项目,至少确定一名内审专兼职人员负责企业内审工作,参加总审计师牵头、县国企内审指导中心自行组织的内部审计项目。
针对目前各国企因没有设置内审机构和专职人员、全部委托社会中介机构审计的问题,调研组结合国企当前承担地方经济发展重大任务与资金规模扩张趋势,建议国企负责人高度重视内部审计工作,设置专职机构和内审岗位确保内部审计独立性和权威性,加强企业内部审计制度建设,推进内审机构与纪检巡察、风控法务等部门资源的协同配合,形成企业内部监督合力,为国有企业高质量健康稳定发展保驾护航。