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青田县医疗保障局2022年度部门决算
索引号: 0026535160_65295/2023-124197 发布机构: 青田县医疗保障局 发布时间: 2023-09-06 15:19:21

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目录

一、概况 2

(一)部门职责 2

(二)机构设置 5

二、2022年度部门决算公开表 5

三、2022年度部门决算情况说明 5

(一)收入支出决算总体情况说明 6

(二)收入决算情况说明 6

(三)支出决算情况说明 6

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 11

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 12

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

(十)机关运行经费支出说明 15

(十一)政府采购支出说明 15

(十二)国有资产占有情况说明 16

(十三)预算绩效情况说明 16

四、名词解释 20

 

 

 

 

 

 

一、概况

(一)部门职责

1、医疗保障局本级

   1贯彻执行上级有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定并组织实施。

   2)组织拟订医疗保障筹资和待遇政策,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制;组织实施长期护理保险制度改革。

   3)贯彻执行医疗保障基金监督管理实施办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革,负责县级医疗保障基金监督管理相关工作

   4)组织制定药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等规定;建立价格信息监测和信息发布制度。组织药品、药械的集中采购和监督管理。

   5)制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

   6)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设;贯彻执行异地就医管理和费用结算政策;健全医疗保障关系转移接续管理制度;指导乡镇开展医疗保障相关业务工作。

   7)完成县委、县政府交办的其他任务。

   8)职能转变。深化医疗保障“最多跑一次”改革,完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,推进“智慧医保”建设,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接,发挥医保杠杆作用,推动建立市场主导的社会医药价格形成机制,不断提高医疗保障水平,更好保障人民群众就医需求,进一步提高医保资金使用绩效,确保实现医保资金可负担、能持续。

   9)与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设,加快推进医保与医疗、医药数据互联互通,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2、青田县医疗保险事业服务中心

1贯彻执行省、市、县有关社会保险的法律、法规、方针、政策。

2负责组织实施职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险(以下简称“基本医疗保险”)、生育保险等险种的管理规定、管理办法、业务规程和技术标准并组织实施;组织实施全县基本医疗保险、生育保险的工作计划,参与拟订基本医疗保险、生育保险等事项的基本政策。

3负责基本医疗保险、生育保险等事项的登记申报审核工作。

4)负责基本医疗保险个人账户管理、关系转移接续等工作。

5)负责特殊病种、慢性病资格审核审批工作;负责异地就医备案审批工作。

6)负责基本医疗保险、生育保险待遇审核、调整、结算工作;退休(职)人员、离休干部、离休干部配偶待遇审核、调整、结算工作。

7)协助税务部门编制基本医疗保险、生育保险基金征缴计划,并配合税务部门的征缴工作。

8)负责两定单位、零星报销产生的基本医疗保险、生育保险基金的支付工作。

9)负责基本医疗保险、生育保险基金收支预决算的工作,并接受社会监督。

10)负责指导乡镇(街道)基本医疗保险、生育保险等经办业务的指导和管理。

11)负责基本医疗保险基金异地就医联网结算费用清算工作

12)完成青田县医疗保障局交办的其他任务。

3、青田县医保基金稽核中心

1负责基本医疗保险、生育保险基金监管稽核。

2)负责基本医疗保险、生育保险基金运行监测、预警,组织实施医疗保障统计工作。

3负责医疗保障经办业务的内控检查工作。

    4)完成青田县医疗保障局交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,青田县医疗保障局部门决算包括:局本级决算属两家事业单位“青田县医疗保险事业服务中心”和“青田县医保基金稽核中心”,不独立核算,纳入局本级统一预决算。

纳入青田县医疗保障局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表

三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1948.86万元,支出总计1948.86万元,与2021年度相比,各减少2519.96万元下降56.39%。主要原因是:基本支出减少75.89万元(人员减少),项目支出减少2444.07万元。项目支出大量减少主要是2022年医疗救助项目根据省级政策文件规定纳入社会保障基金预决算,不再纳入部门预决算,减少金额3465.3万元;2022年城乡居民健康体检项目根据审计要求纳入部门预决算,不再纳入城乡医保基金预决算,增加金额989.75万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1948.86万元;包括财政拨款收入1946.04万元(其中,一般公共预算1946.04万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.86%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入2.82万元,占收入合计0.14%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1948.86万元,其中基本支出639.44万元,占32.81%;项目支出1309.42万元,占67.19%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1946.04万元,支出总计1946.04万元,与2021年相比,各减少2522.78万元下降56.45%。主要原因是:基本支出减少75.89万元(人员减少),项目支出减少2444.06万元。项目支出大量减少主要是医疗救助项目2022年根据省级政策文件规定纳入社会保障基金预决算,不再纳入部门预决算,减少金额3395.42万元;企业退休居民健康体检两年一轮体检,2021年是体检年,预算体检经费69.88万元,2022年不再预算;城乡居民健康体检项目2022年根据审计要求纳入部门预决算,不再纳入城乡医保基金预决算,增加金额989.75万元。财政拨款支出年初预算数2190.15万元,完成年初预算的88.85%,主要原因:人员经费支出的年初预算包含2022年退休、调出人员和2021年新进人员全年综合绩效,实际三类人员都未全年发放;项目经费支出的城乡居民健康体检实际体检数比预估数少,医疗服务与保障能力提升项目支付范围要求严格,历年结转资金仍有余额,医保工作专项经费和搬迁费、城乡医保筹资经费三个项目控费严格,有效节约财政资金。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1946.04万元,占本年支出合计的99.86%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2448.78万元,下降55.72%。主要原因是:基本支出减少75.89万元(人员减少),项目支出减少2370.06万元。项目支出大量减少主要是医疗救助项目2022年根据省级政策文件规定纳入社会保障基金预决算,不再纳入部门预决算,减少金额3321.42万元;企业退休居民健康体检两年一轮体检,2021年是体检年,预算体检经费69.88万元,2022年不再预算;城乡居民健康体检项目2022年根据审计要求纳入部门预决算,不再纳入城乡医保基金预决算,增加金额989.75万元。财政拨款支出年初预算数2190.15万元,完成年初预算的88.85%,主要原因:人员经费支出的年初预算包含2022年退休、调出人员和2021年新进人员全年综合绩效,实际三类人员都未全年发放;项目经费支出的城乡居民健康体检实际体检数比预估数少,医疗服务与保障能力提升项目支付范围要求严格,历年结转资金仍有余额,医保工作专项经费和搬迁费、城乡医保筹资经费三个项目控费严格,有效节约财政资金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1946.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出50.09万元,占2.57%;卫生健康(类)支出1848.42万元,占94.98%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出47.53万元,占2.44%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2190.15万元,支出决算为1946.03万元,完成年初预算的88.87%,主要原因:人员经费支出的年初预算包含2022年退休、调出人员和2021年新进人员全年综合绩效,实际三类人员都未全年发放;项目经费支出的城乡居民健康体检实际体检数比预估数少,医疗服务与保障能力提升项目支付范围要求严格,历年结转资金仍有余额,医保工作专项经费和搬迁费、城乡医保筹资经费三个项目控费严格,有效节约财政资金。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为33.39万元支出决算为33.39万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项)。年初预算为16.7万元支出决算为16.7万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为33.32万元,支出决算为33.32万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为526.63万元,支出决算为505.68万元,完成年初预算的96.02%决算数小于预算数的主要原因人员经费支出的年初预算包含2022年退休人员和2021年新进人员全年综合绩效,实际两类人员都未全年发放。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)。年初预算为433万元,支出决算为319.67万元,完成年初预算的73.83%,决算数小于预算数的主要原因医疗服务与保障能力提升项目支付范围要求严格,历年结转资金仍有余额,医保工作专项经费和搬迁费、城乡医保筹资经费三个项目控费严格,有效节约财政资金。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出类。年初预算为1095万元,支出决算为989.75万元,完成年初预算的90.39%决算数小于预算数的主要原因城乡居民健康体检实际体检人数比预估人数少,一般成年人体检是两年一次,影响预估数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为52.12万元,支出决算为47.53万元,完成年初预算的91.19%,决算数小于预算数的主要原因退休2人调出1人

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出636.61万元,其中:

人员经费575.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助

公用经费60.99万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元占本年支出合计的0%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。主要原因是:本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2021年相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。主要原因是:本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.36万元,支出决算为1.36万元,完成预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是预算与决算持平。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本部门2022年度无出国人员公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本部门2022年度无公务用车购置费用公务接待费支出决算为1.36万元,占100%,与2021年度相比,减少3.64万元,下降72.8%,主要原因公务接待减少具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出境。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因本部门2022年度无公务用车购置费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本部门2022年度无公务用车购置费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本部门2022年度无公务用车购置费用。主要用于出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为1.36万元,支出决算为1.36万元,完成预算的100%。国内公务接待15批次,累计114人次。主要用于接待外单位前来考察、学习、检查、调研等公务活动支出。决算数等于预算数的主要原因预算数为调整后预算数。其中:

外事接待支出0万元,主要用于接待外宾,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出1.36万元,主要用于外单位前来考察、学习、检查、调研公务活动接待15批次,累计114人。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为61.01万元,支出决算为60.99万元,完成年初预算的99.97%,决算数约等于预算数的主要原因单位公用经费支出控制到位;比2021度减少20.08万元,减少24.77%,主要原因是退休2人调出1人

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额84.04万元,其中:政府采购货物支出52.91万元、政府采购工程支出8.4万元、政府采购服务支出22.73万元。授予中小企业合同金额60.63万元,占政府采购支出总额的72.14%。其中,授予小微企业合同金额60.63万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至202212月31日,医保局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0,其他用车主要是无其他用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,医保局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目5个,共涉及资金1309.42万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对医疗服务与保障能力提升”“城乡居民健康体检”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1309.42万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,顺利完成参保目标,全面实现困难群众应保尽保应助尽助,为城乡居民提供健康保障,基金监管力度大,维护医保基金安全。

组织对本部门开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本部门整体目标完成情况如下:一是城乡居民健康体检,体检完成2020年11月-2021年10月体检人数(老人+成人+儿童学生)114548人,2021年11月-2022年10月体检人数(老人+成人)71538人;二是城乡居民筹资经费,完成城乡居民医保参保人数341913人,浙丽保参保人数383834人;三是医保工作专项经费,强化稽查,提升市场规范化,加强宣传,提高居民参保意识,积极参加培训学习,提升业务能力等医保相关工作;四是医保中心搬迁费,2022年10月完成搬迁,方便群众,提升办事效率,实现“最多跑一次”;五是医疗服务与保障能力提升,医保信息化系统建设、提升打击欺诈骗保能力、有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等方面的工作。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

医保局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,医疗服务与保障能力提升项目和城乡居民筹资经费项目绩效自评具体情况如下:

医疗服务与保障能力提升项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为”。项目全年预算数为118万元,执行数为118万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是医保经办服务能力,开展日常医疗费用零星报销7232(含主动报)人次,商业保险健康支付147人次,个人账户清退100人次,生育津贴支付317人次,医疗救助(因病返贫追溯报销)支付727人次;(特殊慢性)病种备案226人次、异地就医备案727人次,家庭共济备案4841人次;医保政务2.0事项办件18753件,“一网通办”率达100%;医保公共服务平台单位注册用户办理职工增减员事项1458件;机关内部协调办公“一件事”1306件,公民“身后一件事”联办2260件,退役军人医保转移接续一件事105件;二是综合监管,组织针对骨科耗材、甘胆酸违规收费、违规开具靶向药骗取医保基金、中药饮片加成政策落实情况、省局移交案件、审计发现问题等开展了多轮专项整治和自查6次,追回违规费用155万;共对121家定点医药机构开展全覆盖自查自纠1次,追回违规费用68.62万元;开展交叉检查1次,7家医院共追回违规医疗费用179.22万元;开展医保领域掌上执法,完成全县120家定点医药机构全覆盖检查,监管事项覆盖率达到100%,掌上执法次数122次,其中跨部门双随机检查4次,专项检查45家,即时检查73家,掌上执法率达到100%,追回违规费用79.78万元。发现的问题及原因:未发现问题。下一步改进措施:无

城乡居民筹资经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91.5分,自评结论为”。项目全年预算数为180万元,执行数为164.77万元,完成预算的91.54%。项目绩效目标完成情况:一是城乡居民参保,完成扩面参保任务,2022年城乡居民参保人数达到34.19;二是基本医保参保率,达到99.97%发现的问题及原因:未发现问题。下一步改进措施:无

 

 

一般自评项目绩效评价报告

                                                                                    

单位:万元

序号

实施单位

项目名称

预算执行情况

绩效目标完成情况

评价结论

备注

预算金额(含追加)

实际支出金额

执行率

 预期绩效目标

  实际完成情况

1

青田县医疗保障局

城乡居民筹资经费

180

164.77

91.54%

全面完成城乡居民基本医疗保险参保,促进参保工作顺利开展,提升城乡居民生活质量

城乡居民医保参保人数341913人,浙丽保参保人数383834人


2

青田县医疗保障局

医疗服务与保障能力提升

118

118

100.00%

医保信息化系统建设、提升打击欺诈骗保能力、有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等方面的工作

全市医保信息化系统建设;组织开展宣传月活动,发放宣传资料和奖品;电视广告、微信公众号宣传;开展掌上执法,监管覆盖率100%;药店和诊所纳入医保监控81家,监控专线维护;医保专线通信维护;设备升级等


 

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

21.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、信息化建设、医疗保障政策管理、医疗保障经办事务、事业运行项目以外的其他医疗保障管理事务方面的支出。

22.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)指反映除卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 

五、附件

 

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

预算单位

项目名称

自评结论

青田县医疗保障局

医疗服务与保障能力提升

青田县医疗保障局

城乡居民筹资经费

青田县医疗保障局

城乡居民健康体检

青田县医疗保障局

医保中心搬迁费

青田县医疗保障局

医保工作专项经费

 

 附件:1、青田县医保局2022年度部门决算公开表格.xls

 

 


附件:
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