目 录
一、概况 ( 1 )
( 一)部门职责 ( 1 )
( 二)机构设置 ( 2 )
二、2022 年度部门决算公开表 ( 3 )
( 一)收入支出决算总表 ( 3 )
( 二)收入决算表(分单位) ( 3 )
(三)收入决算表(分科目) ( 4 )
(四)支出决算表(分单位) ( 4 )
(五)支出决算表(分科目) ( 5 )
(六)财政拨款收入支出决算总表 ( 6 )
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表 ( 7 )
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ( 8 )
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ( 8 )
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ( 9 )
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表 ( 9 )
三、2022 年度部门决算情况说明 ( 9 )
( 一)收入支出决算总体情况说明 ( 9 )
( 二)收入决算情况说明 (10)
(三)支出决算情况说明 (10)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 (10)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (11)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(15)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.(16)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说
明 (17)
(九)财政拨款“ 三公”经费支出决算情况说明 (17)
(十)机关运行经费支出说明 (20)
(十一)政府采购支出说明 (20)
(十二)国有资产占有使用情况说明 (20)
(十三)预算绩效情况说明 (21)
四、名词解释 (23)
五、附件 (28)
(一)部门职责
1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规; 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命
令,发布决定和命令。
2.负责编制实施本行政区域经济社会发展和村乡建设等各 项规划;指导农村经济发展,推进农村经济结构调整和增长方 式转变,加快社会主义新农村建设;维护经济秩序,营造公平、
公正的发展环境。
3.切实抓好教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、 体育等工作,大力发展农村社会事业;加强农村基础设施建设、 农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设;加强农业 和农村社会化服务体系建设,组织引导农村劳动力转移;切实 做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、救济救
助、移民等工作。
4.依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省人 民政府规定,实行相对集中行政处罚权,行政安全生产、环境 与资源保护、劳动和社会保障、殡葬管理、文化市场、公共卫 生、人口和计划生育、食品安全、规划与建设、城乡环境卫生、
乡村道路、水政水务等方面的监督管理职能。
5.完善对村民委员会和农村集休经济组织的指导,帮助村 民委员会制定落实工作制度、村规民约;加强农村土地等承包
合同管理,推进村务、财务公开;健全完善村级财务、土地、
员会自治。
6.加强乡财政管理;做好经济社会统计和村级财务内审监
督工作;建立健全减轻农民负担的监督管理机制。
7.依法保障各类经济组织的合法权益和公民财产权,保障 公民的人身权利、 民主权利和其他权利,保障少数民族的权利 和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女 平等、 同工同酬和婚姻自由等各项权力。加强社会治安综合治 理,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会
稳定。
8.法律、法规、规章规定的其他事项。
9.承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,青田县人民政府三溪口街道办事处部
门决算包括:本级决算。
纳入青田县人民政府三溪口街道办事处 2022 年度部门决
算编制范围的二级预算单位:无。
从预算单位构成看,本单位内设:党政综合办公室、党建 统领办公室、综合信息指挥室、平安法治和应急管理办公室、
村镇建设办公室、公共服务中心、经济发展中心。
表 10
表 11
(一)收入支出决算总体情况说明
2022 年度收入总计 19,023.12 万元,支出总计 19,023.12 万元,与 2021 年度相比,各增加 17220.72 万元,增长 955.43%。
主要原因是:按财政核算要求,2022 年将单位资金从“其他应
付款-其他 ”科目结转到“非同级财政拨款预算收入/专项资金
收入 ”,纳入收入费用核算,导致数据大幅度增加。
(二)收入决算情况说明
本 年 收 入 合 计 12,841.25 万 元 ; 包 括 财 政 拨 款 收 入 2,117.49 万元(其中,一般公共预算 2,117.49 万元,政府性 基金预算 0 万元 , 国有资本经营预算 0 万元), 占收入合计 16.49%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 0 万 元,占收入合计 0%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单 位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 10,723.76 万元,
占收入合计 83.51%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计 8,228.02 万元,其中基本支出 1,058.63 万 元, 占 12.87%;项目支出 7,169.39 万元, 占 87.13%;上缴上 级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补
助支出 0 万元, 占 0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022 年度财政拨款收入总计 2,117.49 万元 ,支出总计 2,117.49 万元,与 2021 年相比,各增加 414.95 万元,增长 24.37%。主要原因是项目支出增多;财政拨款支出年初预算数
1063.12 万元,完成年初预算的 199.18%,主要原因是省级现代
农业园区建设、青田县三溪口仁川采石场废弃矿山生态环境综
合治理工程等资金预算未列入。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,117.49 万元, 占 本年支出合计的 25.74%。与 2021 年相比,一般公共预算财政 拨款支出增加 414.95 万元,增长 24.37%。主要原因是:项目
增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,117.49 万元,主 要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 48.54 万元,占 2.29%; 国防(类)支出 0 万元, 占 0%;公共安全(类)支出 0 万元, 占 0%;教育(类)支出 0 万元, 占 0%;科学技术(类)支出 0 万 元, 占 0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 71.52 万元, 占 3.38%; 社会保障和就业(类)支出 64.47 万元, 占 3.04%;卫生健康(类) 支出 49.5 万元, 占 2.34%;节能环保(类)支出 0 万元, 占 0%; 城乡社区(类)支出 0 万元, 占 0%;农林水(类)支出 1,385.71 万元, 占 65.44%;交通运输(类)支出 0 万元, 占 0%;资源勘探 工业信息等(类)支出 0 万元, 占 0%;商业服务业等(类)支 出 0 万元, 占 0%;金融(类)支出 0 万元, 占 0%;援助其他地区
(类)支出 0 万元, 占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 429.41
万元, 占 20.28%;住房保障(类)支出 68.34 万元, 占 3.23%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元, 占 0%;灾害防治及应急管理 (类)支出 0 万元, 占 0%;其他(类)支出 0 万元, 占 0%;债务 还本(类)支出 0 万元, 占 0%;债务付息(类)支出 0 万元, 占
0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1063.12 万元,支出决算为 2,117.49 万元,完成年初预算的 199.18%, 主要原因是省级现代农业园区建设、青田县三溪口仁川采石场
废弃矿山生态环境综合治理工程等资金预算未列入。其中:
一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支 出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 12 万元,完成年初 预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是调整预算,年中
增加了人大代表换届选举工作经费 12 万元。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事 务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.74 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是
年底新增人员经费 3.74 万元。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事 务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 18.7 万元,支
出决算为 32.8 万元,完成年初预算的 175.40%,决算数大于预
算数的主要原因是调整预算,年中增加了 2022 年维稳安保经费
25 万元。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运 行(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 71.52 万元,完成年 初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是调整预算,年
终增人增资增加人员经费 71.52 万元。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 42.98
万元,支出决算为 42.98 万元,完成年初预算的 100%。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 21.49 万元,
支出决算为 21.49 万元,完成年初预算的 100%。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医 疗(项)年初预算为 49.5 万元,支出决算为 49.50 万元,完成
年初预算的 100%。
农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)年初预 算为 659.19 万元,支出决算为 668.70 万元,完成年初预算的 101.44%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资增加人员经
费 9.51 万元。
农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为 0 万元,支出决算为 21.1 万元,完成年初预算的
100%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,年中增加民
兵连长补贴 3.12 万元、公务用车更新费用 17.98 万元。
农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预 算为 92.43 万元,支出决算为 92.42 万元,完成年初预算的 99.99%,决算数小于预算数的主要原因是预算编制偏差,按实
支出。
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项) 年初预算为 94.7 万元,支出决算为 527.7 万元,完成年初预算 的 557.23%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,年中 增加 2021 年高效生态农业发展奖补资金 10.7 万元、省级现代
农业园区建设(省级资金)400 万元。
农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出 (项)年初预算为 0 万元,支出决算为 40.82 万元,完成年初 预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,年中
增加 2022 年中央林业改革发展资金(公益林)40.82 万元。
农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固 脱贫衔接乡村振兴支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 6.19 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原 因是预算调整,年中增加 2021 年第四批低收入农户特色产业帮 扶资金 2 万元、2022 年度第三批低收入农户特色产业直补 4.19
万元。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村 党支部的补助(项)年初预算为 15.77 万元,支出决算为 28.77 万元,完成年初预算的 182.44%,决算数大于预算数的主要原
因预算调整,年中追加网格工作经费 13 万元。
自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款)其他 自然资源事务支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 429.41 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因预 算调整,年中增加青田县三溪口仁川采石场废弃矿山生态环境
综合治理工程 429.41 万元。
住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项) 年初预算为 68.36 万元,支出决算为 68.34 万元,完成年初预 算的 99.97%,决算数小于预算数的主要原因预算编制偏差,按
实支出。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,018.7 万元,
其中:
人员经费 921.04 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、
其他对个人和家庭的补助。
公用经费 97.66 万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、 差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、
公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故
无相关数据。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,占本年支 出合计的 0%。与 2021 年相比,政府性基金预算财政拨款支出 增加 0 万元,增长 0%。主要原因是:本部门 2022 年度无政府
性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,主要用于 以下方面:科学技术(类)支出 0 万元, 占 0%;文化旅游体育 与传媒(类)支出 0 万元, 占 0%;社会保障和就业(类)支出 0 万元, 占 0%;节能环保(类)支出 0 万元, 占 0%;城乡社区(类) 支出 0 万元, 占 0%;农林水(类)支出 0 万元, 占 0%;交通运输 (类)支出 0 万元, 占 0%;资源勘探信息等(类)支出 0 万元, 占 0%;金融(类)支出 0 万元, 占 0%;其他(类)支出 0 万元, 占 0%;债务付息(类)支出 0 万元, 占 0%;抗疫特别国债安排
(类)支出 0 万元, 占 0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是本 部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关
数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,
故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,占本年
支出合计的 0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,主要用
于以下方面: 国有资本经营(类)支出 0 万元, 占 0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是本 部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相
关数据。
(九)财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明
1.“三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022 年度“三公 ”经费财政拨款支出全年预算为 22.97 万 元,支出决算为 22.88 万元,完成全年预算的 99.61%,2022 年 度“三公 ”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是合理
安排,厉行节约。
2.“三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022 年度“三公 ”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境) 费用支出决算为 0 万元, 占 0%,与 2021 年度相比,增加 0 万 元,增长 0%,主要原因是无因公出国人员;公务用车购置及运 行维护费支出决算为 20.97 万元, 占 91.65%,与 2021 年度相 比,增加 18.39 万元,增长 712.79%,主要原因是购置了一辆 新公车;公务接待费支出决算为 1.91 万元,占 8.35%,与 2021 年度相比,减少 2.32 万元,下降 54.85%,主要原因是公务接
待减少。具体情况如下:
(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 0 万元,支出决 算为 0 万元。完成全年预算的 100%。主要用于机关及下属预算 单位人员的因公考察等公务出国(境)的住宿费、 国际旅费、 培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是 无因公出国人员。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团
组 0 个;累计 0 人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为 20.97 万 元,支出决算为 20.97 万元,完成全年预算的 100%。决算数等
于全年预算数的主要原因是预算安排合理。
公务用车购置全年预算数为 17.98 万元,支出决算为 17.98 万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的 100%。决算数 等于全年预算数的主要原因是预算安排合理。主要用于经批准
购置的 1 辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为 2.99 万元,支出决算为 2.99 万元,完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主 要原因是预算安排合理。主要用于街道正常运行等所需的公务 用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至 2022
年 12 月 31 日,财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。
(3)公务接待费全年预算数为 2 万元,支出决算为 1.91 万元,完成全年预算的 95.5%。国内公务接待 35 批次,累计 216 人次。主要用于接待上级来本单位进行调研、其他单位来本单 位公务活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行
节约、节省开支。其中:
外事接待支出 0 万元,接待 0 批次,累计 0 人次。
其他国内公务接待支出 1.91 万元,主要用于接待上级来 本单位进行调研、其他单位来本单位公务活动接待 35 批次,累
计 216 人次。
(十)机关运行经费支出说明
2022 年度机关运行经费年初预算数为 100 万元,支出决算 为 97.66 万元,完成年初预算的 97.66%,决算数小于预算数的 主要原因节省开支,减少支出; 比 2021 年度减少 8.31 万元,
下降 7.84%,主要原因是厉行节约,减少支出。
(十一)政府采购支出说明
2022 年度政府采购支出总额 16.57 万元,其中:政府采购 货物支出 16.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.5 万元, 占政府采购 支出总额的 21.12%。其中,授予小微企业合同金额 0.8 万元, 占授予中小企业合同金额的 22.86%;货物采购授予中小企业合 同金额占货物支出金额的 21.12%,工程采购授予中小企业合同 金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占
服务支出金额的 0%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至 2022 年 12 月 31 日,青田县人民政府三溪口街道办事 处本级及所属各单位共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以 上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 100 万元以上
设备(不含车辆)0 台(套)。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,青田县人民政府三溪口街道办事 处本级组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效 自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 18 个,共涉及资金 1300.81 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基
金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。
组织对“人大代表换届选举工作经费 ”“ 民兵工作经费 ”等 18 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 1300.81 万 元,政府性基金预算支出 0 万元, 国有资本经营预算支出 0 万
元。从评价情况来看,评价结果优秀 17 项、 良好 1 项。
组织对本部门开展整体支出绩效评价试点,从评价情况来 看,本部门整体目标完成情况如下:一是三公经费控制良好, 严格执行预算;二是加大对各项制度的执行力度,规范财务报 销制度,及时下拨专项资金,顺利完成财政资金、预决算信息 公开率 100%;三是取得良好的经济效益和社会效益;四是提高 行政效能,提升社会公众服务对象的满意度;五是政府自身建
设不断加强。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
青田县人民政府三溪口街道办事处随决算公开 2022 年度 本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,2021 年三 溪口街道高标准农田建设项目和民兵工作经费项目绩效自评具
体情况如下:
2021 年三溪口街道高标准农田建设项目绩效自评综述:根 据年初设定的绩效目标,项目自评得分 96 分,自评结论为“优 ”。 项目全年预算数为 117 万元,执行数为 117 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是完成仁川、雷石、张山、 白浦 4 个村高标农田建设;二是及时下拨资金。发现的问题及 原因:一是资金下达速度不够快;二是项目完成时间较长。下 一步改进措施:一是加快资金下达速度;二是加强监督,加快
项目完成时间。
民兵工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目 标,项目自评得分 97 分, 自评结论为“优 ”。项目全年预算数 为 3.1 万元,执行数为 3.1 万元,完成预算的 100%。项目绩效 目标完成情况:一是组织民兵训练 3 次;二是更新了民兵集中 训练装备 60 套。发现的问题及原因:一是参训人员思想认识不 足,理论水平不高;二是人员流动大,稳定性差。下一步改进 措施:一是强化思想教育,开展理论知识学习;二是营造训练
氛围,有计划性、灵活性的开展民兵训练。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资 金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和
国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外
开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得
的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照
有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款 ”、“事业收入 ”、“经 营收入 ”、“上级补助收入 ”、“附属单位上缴收入 ”等之外取得
的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的
非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转
到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后
年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工
作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或
事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门
的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外
的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公 ”经费:纳入财政预决算管理的“三公 ”经费, 是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单 位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车
辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公
务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)
支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖
费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务
支出(项):指反映其他用于人大事务的支出。
18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务 (款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的
事业单位)的基本支出。
19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事 务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公
务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政 运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)
的基本支出。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位
实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施
养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管 理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保 险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红
军老战士待遇人员的医疗经费。
24.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):反
映用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支
出。
25.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项): 反映用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设
置项级科目的其他项目支出。
26.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):反 映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资
产维护等方面的支出。
27.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):
反映用于其他农业农村方面的支出。
28.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支
出(项):指反映用于其他林业和草原方面的支出。
29.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴支出(款)其 他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):指反映其他用于巩固脱贫
衔接乡村振兴的支出。
30.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和 村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支 部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障制度安排的村
级组织运转奖补资金。
31. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其 他自然资源事务支出(项):指反映用于其他自然资源事务方面
的支出。
32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基
本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件