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中共青田县委统战部 2025 年部门预算目录
一、部门概况
(一)主要职能
(二)部门机构设置情况
二、2025 年中共青田县委统战部部门预算安排情况说明
(一)关于中共青田县委统战部2025年收支预算情况的总
体说明
(二)关于中共青田县委统战部2025年收入预算情况说明
(三)关于中共青田县委统战部2025年支出预算情况说明
(四)关于中共青田县委统战部2025年财政拨款收支预算
情况的总体说明
(五)关于中共青田县委统战部2025年一般公共预算拨款
情况说明
(六)关于中共青田县委统战部2025年一般公共预算基本
支出情况说明
(七)关于中共青田县委统战部2025年政府性基金预算支
出情况说明
(八)关于中共青田县委统战部2025年国有资本经营预算
支出情况说明
(九)关于中共青田县委统战部2025年一般公共预算“三
公”经费预算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
三、名词解释四、2025 年中共青田县委统战部部门预算表
(一)2025年部门收支预算总表
(二)2025年部门收入预算总表
(三)2025年部门支出预算总表
(四)2025年部门财政拨款收支预算总表
(五)2025年部门一般公共预算支出表
(六)2025年部门一般公共预算基本支出表
(七)2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
(八)2025年部门政府性基金预算支出表
(九)2025年部门国有资本经营预算支出表
(十)2025年部门项目支出预算表
(十一)2025年部门项目支出绩效表一、部门概况
(一)主要职能
1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要
求,发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、
具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、
协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线
各方面关系,组织和落实党中央以及省委、市委、县委关于
统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。
2.研究统一战线工作的理论,推动落实统一战线工作的
理论、政策和法律法规,深入调查研究,及时向县委报告统
一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导检查全县统一
战线工作。
3.负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治
安排,会同有关部门安排党外人士担任政府和司法机关等领
导职务,协助民主党派县委会、县工商联做好干部管理工作,
反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4.贯彻落实党的宣传工作方针、政策,统筹推进国内外
统一战线宣传工作,拟订统一战线宣传工作规划并组织实
施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5.负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落
实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主
党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,支持
民主党派履行职责、发挥作用。
6.负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派
人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新
的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导学校、
国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的
社会阶层人士统战工作。
7.统一管理民族宗教工作。贯彻落实党的民族宗教工作
方针政策,调查研究民族宗教工作问题,拟订民族宗教工作
的政策措施并负责组织实施、监督和检查。联系少数民族和
宗教界代表人士,根据分工做好少数民族干部工作。依法管
理民族和宗教事务,全面促进民族事业发展,巩固和发展同
宗教界的爱国统一战线。
8.统一管理全县侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针
政策,负责拟订本县侨务工作规划和政策并组织协调、督促
检查落实,调查研究国内外侨情和侨务工作情况,管理侨务
行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海
外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华
文教育、经济科技合作与交流工作等。依法组织协调归侨侨
眷和华侨在国内合法权益维护工作。
9.统一领导全县海外统战工作,牵头开展港澳统战工
作,开展对台统战工作。组织协调、督促检查落实海外统战
工作政策和规划,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线
工作进行调查研究并提出政策建议,联系香港、澳门、台湾
有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,
做好台胞、台属有关工作。负责统一战线外事管理工作。
10.负责开展非公有制经济领域的统战工作,参与制定、
推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策。调查
研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非
公有制经济人士的意见,联系、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经
济人士健康成长。
11.受县委委托,领导县工商联党组,指导县工商联工
作。指导县归国华侨联合会工作。管理统一战线有关单位和
团体。
(二)部门机构设置情况
从预算单位构成看,中共青田县委统一战线工作部(中
共青田县委统战部)部门预算属一级预算单位(部本级预
算),没有下属单位。
二、2025 年中共青田县委统战部部门预算安排情况说明
(一)关于中共青田县委统战部 2025 年收支预算情况
的总体说明
按照综合预算的原则,中共青田县委统战部所有收入和
支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、
上年结转结余;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和
就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、住房保障支
出。中共青田县委统战部 2025 年收支总预算 1425.12 万元。
(二)关于中共青田县委统战部 2025 年收入预算情况
说明
中共青田县委统战部 2025 年收入预算 1425.12 万元,
比上年执行数增加 129.3 万元,增长 9.98%,主要是人员的
增加和安装宗教场所监控设备所需的费用。
其中:一般公共预算拨款收入 1425.12 万元(上年结转
15.00 万元),占 100.0%。
(三)关于中共青田县委统战部 2025 年支出预算情况
说明中共青田县委统战部 2025 年支出预算 1425.12 万元,
比上年执行数增加 129.3 万元,增长 9.98%,主要是人员的
增加和安装宗教场所监控设备所需的费用。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 1228.24 万
元、社会保障和就业支出 76.33 万元、卫生健康支出 65.13
万元、住房保障支出 55.42 万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出 776.74 万元,占
54.5%;日常公用支出 67.58 万元,占 4.7%;项目支出 580.80
万元,占 40.8%。
年终结转结余 0.00 万元。
(四)关于中共青田县委统战部 2025 年财政拨款收支
预算情况的总体说明
中共青田县委统战部 2025 年财政拨款收支总预算
1425.12 万元。收入包括:一般公共预算 1425.12 万元;支
出包括:一般公共服务支出 1228.24 万元、社会保障和就业
支出 76.33 万元、卫生健康支出 65.13 万元、住房保障支出
55.42 万元。
(五)关于中共青田县委统战部 2025 年一般公共预算
拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
中共青田县委统战部2025年一般公共预算拨款1425.12
万元,比上年执行数增加 129.3 万元,增长 9.98%,主要是
人员的增加和安装宗教场所监控设备所需的费用。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出 1228.24 万元,占 86.2%;社会保障
和就业支出 76.33 万元,占 5.4%;卫生健康支出 65.13 万元,占 4.6%;住房保障支出 55.42 万元,占 3.9%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
(1)一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行
(项)1228.24 万元,主要用于本级的基本支出。
(2)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)50.88 万元, 主
要用于本级实行公务员管理的行政事业单位按照国家规定
标准为职工缴纳基本养老保险缴费方面的支出。
(3)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)25.44 万元, 主要用
于本级实行公务员管理的行政事业单位按照国家规定标准
为职工缴纳机关事业单位职业年金缴费支出方面的支出。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行
政单位医疗(项)65.13 万元,主要用于本级实行公务员管
理的行政单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保
险费用方面的支出。
(5)保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出
(项)55.42 万元,主要用于本级职工按照国家规定标准为
职工缴纳的住房公积金方面的支出。
(六)关于中共青田县委统战部 2025 年一般公共预算
基本支出情况说明
中共青田县委统战部 2025 年一般公共预算基本支出
844.32 万元,其中:
人员支出 776.74 万元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职
业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支
出、离休费、退休费。
日常公用支出 67.58 万元,主要包括:办公费、邮电费、
差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费
用、其他商品和服务支出。
(七)关于中共青田县委统战部 2025 年政府性基金预
算支出情况说明
2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年持
平
(八)关于中共青田县委统战部 2025 年国有资本经营
预算支出情况说明
2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与
上年持平
(九)关于中共青田县委统战部 2025 年一般公共预算
“三公”经费预算情况说明
中共青田县委统战部2025年“三公”经费预算数为20.00
万元,与上年预算数持平,具体如下:
1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作
需要,2025 年安排因公出国(境)费用预算 0.00 万元,与
上年预算数持平,主要原因是没有安排因公出国(境)。
2.公务接待费:2025年安排公务接待费预算20.00万元,
与上年预算数持平。主要用于上级及兄弟县市、统战系统来
青进行重大调研及公务活动;统战社团重要活动以及侨界、
港澳台界、工商界、宗教界人士等接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费:2025 年安排公务用车购
置及运行维护费预算 0.00 万元,与上年预算数持平。其中,公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用),与上年
预算数持平;公务用车运行维护费支出 0 万元,与上年预算
数持平,主要原因是本单位无公务用车,2024 年没有安排公
务用车购置及运行维护。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025 年中共青田县委统战部本级的机关运行经费财政
拨款预算 67.58 万元,比上年预算增加 9.59 万元,增长
16.54%,主要是是人员的增加。
2.政府采购情况。
2025 年中共青田县委统战部各单位政府采购预算总额
0.00 万元,其中:政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购
工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至 2024 年 12 月 31 日,中共青田县委统战部所属各
预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台
(套)。
2025 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 100 万元以
上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025 年中共青田县委统战部其他运转类项目和特定目
标类项目均实行绩效目标管理,共计 5 个一级项目,涉及当
年资金 580.80 万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效
自评。一级项目绩效目标表,详见表 11“单位项目支出绩效
表”。三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资
金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资
本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收
入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入,不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基
金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事
业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属
单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余:包括财政拨款结转结余、财政专户管
理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常
工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务
或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,
是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费
用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国
(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含
教学科研人员学术交流出国(境)费用;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃
料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、
安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待(含外宾接待)支出。
10.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员
法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电
费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行
维护费以及其他费用。
11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关 机
构事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。
12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关 机
构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单 独
设置相机科目的其他项目支出。
13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关 机
构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
(项):指出上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关
机构事务支出。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关
事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费
支出。
15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指指机关事
业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政 单
位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险 缴
费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按 国
家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金
(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部
规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住
房公积金。
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