中共青田县委统战部2021年度部门决算
目录
一、概况...................................................................................................................(1)
(一)部门(单位)职责...................................................................................(2)
(二)机构设置..................................................................................................(3)
二、2021年度部门(单位)决算公开表...................................................................(3)
三、2021年度部门(单位)决算情况说明................................................................(4)
(一)收入支出决算总体情况说明.....................................................................(4)
(二)收入决算情况说明...................................................................................(5)
(三)支出决算情况说明...................................................................................(6)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................(6)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(6)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(6)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....................................(6)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................(7)
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................(7)
(十)机关运行经费支出说明............................................................................(8)
(十一)政府采购支出说明................................................................................(9)
(十二)国有资产占有情况说明.........................................................................(9)
(十三)预算绩效情况说明................................................................................(9)
四、名词解释.............................................................................................................(15)
一、概况
(一)主要职能
1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,组织和落实党中央以及省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。
2.研究统一战线工作的理论,推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规,深入调查研究,及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导检查全县统一战线工作。
3.负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务,协助民主党派县委会、县工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4.贯彻落实党的宣传工作方针、政策,统筹推进国内外统一战线宣传工作,拟订统一战线宣传工作规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5.负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,支持民主党派履行职责、发挥作用。
6.负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导学校、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
7.统一管理民族宗教工作。贯彻落实党的民族宗教工作方针政策,调查研究民族宗教工作问题,拟订民族宗教工作的政策措施并负责组织实施、监督和检查。联系少数民族和宗教界代表人士,根据分工做好少数民族干部工作。依法管理民族和宗教事务,全面促进民族事业发展,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
8.统一管理全县侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责拟订本县侨务工作规划和政策并组织协调、督促检查落实,调查研究国内外侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育、经济科技合作与交流工作等。依法组织协调归侨侨眷和华侨在国内合法权益维护工作。
9.统一领导全县海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作。组织协调、督促检查落实海外统战工作政策和规划,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议,联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,做好台胞、台属有关工作。负责统一战线外事管理工作。
10.负责开展非公有制经济领域的统战工作,参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策。调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,联系、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
11.受县委委托,领导县工商联党组,指导县工商联工作。指导县归国华侨联合会工作。管理统一战线有关单位和团体。
(二)机构设置
从预算单位构成看,中共青田县委统一战线工作部(中共青田县委统战部)部门预算属一级预算单位(部本级预算),没有下属单位。
从预算单位构成看,本单位内设:办公室、民宗科、侨务科、党外人士工作科、政策法规科、港澳台和经济工作科。
二、2021年度部门(单位)决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门(单位)决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1,193.38万元,支出总计1,193.38万元,与2020年度相比,减少49.34万元,下降3.97%。主要原因是:项目资金的减少、三公经费的压减。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计1,173.07万元;包括财政拨款收入1,173.07万元(其中,一般公共预算1,173.07万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计1,173.07万元,其中基本支出764.84万元,占65.2%;项目支出408.24万元,占34.8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1,173.07万元,支出总计1,173.07万元,与2020年相比,减少31.1万元,下降2.58%。主要原因是项目资金的减少、三公经费的压减;财政拨款支出年初预算数1081.96万元,完成年初预算的108.42%,主要原因是三公经费的压减。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,173.07万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少31.1万元,下降2.58%。主要原因是:项目资金的减少、三公经费的压减。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,173.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,026.47万元,占87.5%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出51.07万元,占4.35%;卫生健康(类)支出42.73万元,占3.64%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出52.81万元,占4.5%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1081.96万元,支出决算为1,173.07万元,完成年初预算的108.42%,主要原因是一般公共服务支出增加。其中:
一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为962.3万元,支出决算为1026.47万元,完成年初预算的106.67%,决算数大于预算数的主要原因是全球通”平台暨“侨海通”跨境视频、新的社会阶层人士统战工作实践创新基地创建经费的增加。
社会保险和事业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算为90.8万元,支出决算为93.8万元,完成年初预算的103.3%,决算数大于预算数的主要原因人员调整。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为43.86万元,支出决算为52.81万元,完成年初预算的120.4%,决算数大于预算数的主要原因人员调整、公积金基数年度调整。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出764.84万元,其中:
人员经费711.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保费用等。
公用经费52.86万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门(单位)2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门(单位)2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20万元,支出决算为11.57万元,完成预算的57.85%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压减接待支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无公车;公务接待费支出决算为11.57万元,占100%,与2020年度相比,增加7.01万元,增长37.73%,主要原因是省市县等接待增多。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费预算数为20万元,支出决算为11.57万元,完成预算的57.85%。国内公务接待350批次,累计1,269人次。主要用于接待省市县各级单位人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是压减接待支出。其中:
外事接待支出0万元,主要用于外宾接待,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出11.57万元,主要用于省市县各级单位人员接待350批次,累计1,269人次。
(十)机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为78.45万元,支出决算为52.86万元,完成年初预算的67.38%,决算数小于预算数的主要原因人员的减少;比2020年度减少24.54万元,下降31.7%,主要原因是人员的减少。
(十一)政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额17.8万元,其中:政府采购货物支出17.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.1万元,占政府采购支出总额的0.56%。其中,授予小微企业合同金额0.1万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日,中共青田县委统战部本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,中共青田县委统战部组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金408.24万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“统战工作专项经费”“宗教工作专项经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出408.24万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价,本单位2021年度自评为优秀。
组织对本部门开展整体支出绩效评价试点,从评价情况来看,2021年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价,本单位2021年度自评为优秀。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果
理论研究基地(含公众微信号)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1.实际完成6篇统战理论课题,其中一个课题获得省优秀课题,2.实际分布公众微信号280期。发现的问题及原因:一是宣传内容不够充实。下一步改进措施:一是加大宣传人员配备和力度。
宗教工作专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1.宗教教职人员社会保障专项经费约15.51万元。(宗教教职人员共计60人,按2021年全县自由职业社保缴费标准为每人7754.4元,县财政负担50%,总计3877.2元*40人=155088元);2.第一、二批共计103处宗教活动场所视频监控联网系统维护费67.40万元(每月需支付视频监控技术服务费用56159.79元*12个月=673917.48元)3.宗教工作支出共计30万元。全面提升了宗教工作。发现的问题及原因:维护成本较高。下一步改进措施:跟相关公司协商,降低后期维护成本。
项目单位自评基本情况表
项目名称:宗教工作专项经费
一、项 目 基 本 概 况 | |||||||||||
项目负责人 | 叶永军 | 联系电话 | 13967090441 | ||||||||
地 址 | 鹤城中路33号 | 邮编 | 323900 | ||||||||
项目起止时间 | 2021.01.01~2021.12.31 | ||||||||||
计划安排资金(万元) | 90 | 实际到位资金(万元) | 90 | ||||||||
其中:中央财政 | 其中:中央财政 | ||||||||||
省财政 | 省财政 | ||||||||||
市县财政 | 90 | 市县财政 | 90 | ||||||||
其它 | 其它 | ||||||||||
实际支出(万元) | 90 | ||||||||||
二、项目支出明细情况 | |||||||||||
支出内容 (经济科目) | 计划支出数 | 实际支出数 | |||||||||
宗教工作专项经费 | 90 | 90 | |||||||||
支出合计 | 90 | 90 | |||||||||
三、项目绩效情况 | |||||||||||
预期及调整情况 | 实际完成情况 | ||||||||||
项目绩效目标及实施计划完成情况 | 1.宗教教职人员社会保障专项经费约15.51万元。(宗教教职人员共计60人,按2021年全县自由职业社保缴费标准为每人7754.4元,县财政负担50%,总计3877.2元*40人=155088元); 2.第一、二批共计103处宗教活动场所视频监控联网系统维护费67.40万元(每月需支付视频监控技术服务费用56159.79元*12个月=673917.48元) 3.宗教工作支出共计30万元。其中宗教团体工作经费10万元(省、市对县委、县政府统战工作年度考核要求);宗教工作特费10万元,包括处置宗教领域的突发事件和非法活动,宗教情报信息(根据浙委{2011}73号文件精神)建立村级宗教信息网络,配备信息联络员等特殊经费支出;其他费用10万元,包括法律顾问聘请,宗教工作宣传、培训、会务经费等。 | 1.宗教教职人员社会保障专项经费约15.51万元。(宗教教职人员共计60人,按2021年全县自由职业社保缴费标准为每人7754.4元,县财政负担50%,总计3877.2元*40人=155088元); 2.第一、二批共计103处宗教活动场所视频监控联网系统维护费67.40万元(每月需支付视频监控技术服务费用56159.79元*12个月=673917.48元) 3.宗教工作支出共计30万元。全面提升了宗教工作 | |||||||||
基本指标 | 具体指标 | 指标分值 | 评价得分 | ||||||||
1.产出指标 | (1)宗教教职人员社会保障专项经费 | 25 | 25 | ||||||||
(2)宗教活动场所视频监控联网系统维护费 | 25 | 24 | |||||||||
2.效益指标 | (1)宗教更加规范化 | 25 | 24 | ||||||||
(2)丰富乡镇宗教活动 | 25 | 22 | |||||||||
综合得分 | * | 100 | 95 | ||||||||
评价等次 | * | 优秀 | |||||||||
按照综合得分(S)的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀(S≥95)、良好(95>S≥85)、合格(85>S≥60)、不合格(S<60)4个评价等次。 | |||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | ||||||||
周勇 | 民宗科科长 | 统战部 | |||||||||
周劲宇 | 民宗科副科长 | 统战部 | |||||||||
胡蓓蓓 | 民宗科干部 | 统战部 | |||||||||
孙凯 | 办公室干部 | 统战部 | |||||||||
五、项目单位(评价机构)意见:
(盖章) 年 月 日 | |||||||||||
六、主管部门审核意见:
(盖单) 年 月 日 |
3. 财政评价项目绩效评价结果。
无。
4. 部门评价项目绩效评价结果。
年度绩效状况 | |||
单位年度财政支出整体绩效目标总体描述 | 一、基本经费: 目标:保障中共青田县委统战部在职人员26人的正常办公、生活秩序; 进度与质量指标:基本满足工作人员的正常办公生活要求,保障本部各项工作顺利进行,工资薪金按时发放。 一、项目经费 目标1:聚焦同心统战,深化“同心”教育, 推进“同心”实践,强化“同心”培养 目标2:聚焦基层统战,完善“大统战”体制机制,做实乡贤统战.基层宗教.新领域统战“三方面”重点工作;.推行工作运行项目化、工作内容规范化、工作方式联谊化、工作创新区域化“四化”工作方法; 目标3:聚焦经济统战,做好海外统战平台对接、跟踪服务及非公有制经济领域统战工作; 目标4:聚焦社会统战,扎实做好县级宗教工作.积极关注民生事业,竭力维护侨界稳定; 目标5:聚焦文化统战,培育和谐政党“同心”文化,培育港澳台海外统战“培根”文化和“一带一路”走亲交流文化,培育非公经济领域“信义”文化,培育宗教和民间信仰“和合”文化,培育民族团结进步“石榴籽”文化,培育新的社会阶层人士“新英汇”文化。 目标6:聚焦固本强基,推动自身建设再提升。加强干部队伍建设,完成机构改革任务落实侨联改革举措,加强统战社团建设。 进度与质量指标:按照中共青田县委统战部2021年工作计划,组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展的项目。
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目标设置和年度财政收支的主要依据及说明 | 根据中央、省市对统战工作的要求,组织实施项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展的项目进行实施。
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本年度提供的公共产品或服务 | 服务名称 | 计 划 | 实 际 |
1. 宗教活动场所视频监控建设联网应用工作专项经费 | 重点宗教活动场所103处提供视频监控技术服务。
| 已完成一次性建设安装工作,并已完成试运行,取得良好的效果,现已进行项目运行的维护阶段,每年为我县重点宗教活动场所103处提供视频监控技术服务。 | |
2.理论研究基地(含公众微信号) | 1.理论研究基地理论课题8篇 2.分布公众微信号200期. | 1.实际完成6篇统战理论课题,其中一个课题获得省优秀课题.2.实际分布公众微信号280期. | |
3.全球通”平台暨“侨海通”跨境视频 服务中心二期建设经费和人员编制 | (1)配置国内外硬件设备合计需人民币 24 万元。其中国内办公场所电脑、音箱、摄像头、耳麦、打印机等 4套预计 2.6万元,4 套办公桌、椅等 0.8 万元。国外办公场所电脑、音箱、摄像头、耳麦台预计 15 万元,办公桌椅等设备 5.6 万元。 (2)配置国内外软件设备合计需经费人民币 21 万元。其中国内视频 APP软件开发预计15万,租用阿里服务器视频通话流量,每年 2万元。国外网络宽带每年4 万元。(3)设立场地国内县侨办十二楼办公室, 国外西班牙、意大利、法国,德国,奥地利,荷兰
| 配置足够的办公场所设备,配置国内外软件设备,设立场地国内县侨办十二楼办公室。 | |
本年度取得的实际效益 | 效益名称 | 计 划 | 实 际 |
1.宗教活动场所视频监控建设联网应用工作专项经费 | 有效提升对宗教活动场所公共安全的保障能力 | 有效提升对宗教活动场所公共安全的保障能力, 确保全县宗教领域和谐稳定. | |
2.理论研究基地(含公众微信号) | 1.宣传青田,为海内外世界青田人提供青田信息;加强了对家乡青田的了解; 2.联络联谊,交流,互动,打造海内外世界青田人精神家园; 3. 理论研究文章为各项决策提供有益参考 | 凝聚了力量,服务了社会,促进借鉴交流. | |
3.全球通”平台暨“侨海通”跨境视频 服务中心二期建设经费和人员编制 | (1)配置国内外硬件设备合计需人民币 24 万元。其中国内办公场所电脑、音箱、摄像头、耳麦、打印机等 4套预计 2.6万元,4 套办公桌、椅等 0.8 万元。国外办公场所电脑、音箱、摄像头、耳麦台预计 15 万元,办公桌椅等设备 5.6 万元。 (2)配置国内外软件设备合计需经费人民币 21 万元。其中国内视频 APP软件开发预计15万,租用阿里服务器视频通话流量,每年 2万元。国外网络宽带每年4 万元。(3)设立场地国内县侨办十二楼办公室, 国外西班牙、意大利、法国,德国,奥地利,荷兰
| 有效的提高了在外华侨对国内的了解,提高了华侨与国内的交流交往。 | |
服务对象(受益者及相关群体)满意度 | 通过项目的实施,确保资金使用效率,服务对象对统战部项目实施的满意度达到较好的水平。
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四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。