青田县审计局过去五年工作总结和今后
五年工作思路及2021年工作总结和
2022年工作思路
一、过去五年工作总结及标志性工作
5年来,我县共完成审计项目90个,获得省综合优秀项目4个,省表彰项目 1个,省单项优秀项目1个,市优秀审计项目8个,市表彰项目2个;查处违规金额4.35亿元,累计管理不规范金额15.89亿元;完成政府投资审计额17.82亿元,核减额1.14亿元;县领导批示审计部门上报的审计专报共67篇;审计发现案件线索,并向纪委、检察机关和相关部门移送45件,受党纪政纪处分40人。
1、一是深化体制改革,审计地位得到提升。2019年4月,我县成立了县委审计委员会,并顺利召开了2次审计委员会会议,通过了《审计委员会工作规则》和《审计委员会办公室工作细则》,切实把强化党对审计工作的领导落实到基层、落细到各个工作环节。扎实推进机构改革,顺利完成职责划转、人员转隶、“三定”规定印发等各项工作,实现审计机关地位在提高、职能在优化、力量在增强。
2、关注“三大攻坚战”,有力推动保障和改善民生。
连续三年开展扶贫专项审计,为高质量打好三大攻坚战提供审计支撑。通过抽查重点乡镇部门,延伸审计经济薄弱村,发现低收入对象经商办企业、惠农补贴享受对象不符合资格、农村饮用水卫生许可不规范、高标准农田不达标等56个问题,并移送案件线索6起。通过审计有效促进扶贫资金管理、使用部门加强资金监管和精准扶贫的力度。
组织实施“五水共治”政策落实情况跟踪审计,重点调查医疗废物管理情况和饮用水水源保护区污染防治情况;组织实施学前教育政策落实情况专项审计调查、民办教育发展情况专项审计调查,推动教育等部门健全体制机制,促进相关扶持政策落实;组织实施保障性安居工程审计,改善困难群众居住条件、推进新型城镇化建设、促进经济增长和社会和谐。
3、加强预算执行和财政资金审计,促进依法理财水平不断提高
全面贯彻预算法要求,紧盯财政资金使用绩效开展审计,推动落实“花钱必问效、无效即问责”。以政府性资金为主线,对县本级财政预算执行和其他财政财务收支情况进行审计。关注财政存量资金规模和结构、政府资产负债、财政转移支付情况等;关注“三公”经费和会议费、培训费管理使用情况;重点关注“全口径”预算体系建设、预算编制和执行情况,2019年首次对68家县级一级预算单位和4个街道预算执行审计全覆盖。
了解群众关注的热点问题,注重吸收各方意见,了解工作重点、资金延伸方向和易出问题的环节,抓住审计重点,重点审查监管盲区,扩大审计覆盖面,构建“财政审计+”模式。
4、加强专项资金审计,促进经济高质量绿色发展。
5年来,对就业补助资金、政府购买服务资金、企业职工基本养老保险基金等进行了审计,注重分析、揭示和反映体制、机制、制度等方面的问题,维护民生和经济安全。对审计发现的问题及时督促相关项目单位进行了整改和纠正,促使各项专项资金规范管理、有效运行,最大发挥资金的经济效益和社会效益,促进经济高质量绿色发展。
2020年我局将应对新冠肺炎疫情防控财政资金和捐赠款物专项审计作为头号任务,对11项涉及3936.79万元的资金类问题和10项非资金类问题,分类提出21条审计建议,促进问题整改、账务规范处理金额达3507.60万元,促进相关单位建立健全疫情资金管理、社会捐赠款物管理等方面规章制度共3项。
5、加强政府投资建设项目审计,促进财政资金使用效益不断提高。
5年来,累计完成政府投资审计额24.42亿元,核减额1.61亿元。
2019年4月1日起我县完成投资审计转型,原由审计部门委托审计的政府投资项目价款结算,调整为项目建设单位(或主管部门)委托财政部门建立的中介机构库内的中介机构进行工程价款结算。投资审计转型后,加强了对财政性资金投入的重点工程、重点项目的监督检查,安排了重大项目推进情况专项审计调查、200万以下项目建设管理和资金使用情况专项审计调查、小城镇综合环境综合整治实施情况专项审计调查等项目。发挥审计在政府投资建设项目中的成本控制、规范管理、提高资金使用效益等方面的监督服务作用。
6、深化经济责任审计,促进公权力运行不断规范。
紧紧围绕中心工作,按照“审计有重点、监督无盲区”的原则稳步推进领导干部经济责任审计全覆盖, 切实促进领导干部履职尽责。严格执行年度经济责任履行情况报告制度,每年开展领导干部离任经济责任交接。
5年来,我县共开展领导干部经济责任审计44个,并从2018年开始探索领导干部自然资源资产离任审计,通过审计,增强了领导干部执行中央八项规定和财经纪律的意识,促进了领导干部依法行使权力和履行职责,提高了单位财务管理水平和依法理财能力,并有效增强领导干部的自然资源保护意识,推动经济社会可持续发展。
7、积极探索自然资源资产离任审计,促进“GDP”与“GEP”有效转化
我县自2016年开始实施领导干部自然资源资产责任审计以来,已安排了7个乡镇(海口镇、吴坑乡、海溪乡、汤垟乡、祯旺乡、北山镇、季宅乡)和1个部门(水利局)开展领导干部任期自然资源资产责任审计。此外,还在其他乡镇、自然资源资产相关职能部门领导干部任期经济责任审计项目及专项审计调查项目中把自然资源资产管理和生态保护情况作为一项重要审计内容,同时将“两山”理念与生态产品价值实现机制试点工作纳入其中,扩大审计覆盖面。审计中,除了运用常规手段,还利用地理信息技术大大提高自然资源资产审计的效率。
审计部门上报的《我县农村饮用水安全工程建设亟待重视》等10余篇专报经县领导批示,推动出台《青田县农村饮用水达标提标工程建设指导意见》等10余项制度。2018年编写的《青田县水利部门领导干部自然资源资产审计实务指南》为我市后续出台的《操作规程》提供了依据。
8、切实推进内审督导工作,发挥内部审计的源头治理作用
根据二三级单位“三年一轮审”的要求,有计划地开展内管干部、村(居)干部经济责任审计,实现了“十三五”期间内管干部经责审计全覆盖。对重点部门下属单位的财政财务收支、内管干部经济责任实行单位自主审计、交叉审计、重点直审等方式加大监督力度。
通过审计部门组织全县内审人员开展审计业务培训,定期召开内审经验交流会,建立内审人员专家库,将国家审计与内部审计有效结合,提升内审人员专业素质。审计部门多次与纪委、财政、人事、农业等部门联合举办培训会,对村级工程项目审计和乡镇、村级公共资金管理风险清单、部门乡镇规范财务管理等进行业务培训,为规范三资管理、主动防范权力运行风险敲响警钟,有效强化各级财务管理。
审计部门上报的审计专报《当前我县农村集体经济审计亟待规范和加强管理》,县领导作出了批示,并出台了《青田县村(居)主要负责人经济责任审计规定》,为全县村官戴上了审计监督的“紧箍咒”。
9、强化质量管理,狠抓审计整改。
始终坚守审计质量是生命线这一原则,切实提升审计人员“风险意识、规范意识、全员意识和价值意识”,进一步强化全过程质量管理体系建设。将审计整改落实情况纳入县政府对部门乡镇年度考核内容,将审计整改工作纳入年度重点监督工作计划,由县督查办与审计局成立审计整改小组,从严从实推进审计问题整改,审计整改率明显提升,“屡审屡犯”顽疾得到有效遏制。狠抓审计整改,县政府每年召开整改工作会议,安排部署审计整改相关工作。
(二)“十三五”期间标志性工作
1、我县成立了县委审计委员会,并顺利召开了3次审计委员会会议,通过了《审计委员会工作规则》和《审计委员会办公室工作细则》;
2、审计发现案件线索,并向纪委、检察机关和相关部门移送45件,受党纪政纪处分40人;
3、2019年首次对68家县级一级预算单位和4个街道预算执行审计全覆盖;
4、2016年开始实施领导干部自然资源资产责任审计,促进“GDP”与“GEP”有效转化;
5、实现了内管干部经责审计全覆盖。
二、今后五年工作思路
1、聚焦政策落实跟踪审计。全面落实深化供给侧结构性改革“巩固、增强、提升、畅通”八字方针,聚焦“六保”“六稳”等热点工作,按照“党委政府中心工作部署到哪里,跟踪审计就到哪里”的要求,梳理研判党委政府出台的政策措施和决策部署,因时因势把握审计重点,努力实现对特别重大政策措施落实情况跟踪审计全覆盖,推动政策落地见效。
2、聚焦财政审计和部门预算执行审计。聚焦财为政服务情况,关注集中财力办大事政策规定体系建立及效能情况,特别是民生大事的投入与绩效情况;聚焦审计现代财政制度的建立情况,关注现代预算制度建立情况;聚焦审计财政稳健运行与政府负债管理情况,关注防范债务风险、社保基金风险、“三保”风险、乡镇财政管理风险等情况。通过实现一级预算单位预算执行审计全覆盖,督促各部门加强预算管理,推动预算编制更加科学精准、预算执行更加规范有效,提升资金使用绩效,促进各部门全面贯彻落实党和国家重大方针政策和决策部署,规范权力运行和公务行为。
3、聚焦政府投资审计。围绕“重要窗口”建设,发挥投资审计专业优势,助力我县扎实推进美丽青田、幸福侨乡建设。坚持依法审计,引导审计机关回归投资审计主责主业,关注重大公共工程投资绩效,揭示违法违纪问题和风险隐患,发挥投资审计的监督作用;坚持统筹协调,推进重大公共工程投资审计全覆盖,紧盯“六稳”“六保”等重大政策措施的贯彻落实,促进社会经济健康发展,发挥投资审计的促进作用。
4、聚焦民生、社会保障审计。围绕“兜底线、织密网、建机制”的多层次社会保障体系建设,加强对保险、卫生、救助、福利、捐赠、防灾减灾等社会保障领域重大政策、重点资金和重点项目审计,着力保障民生资金安全规范运行。坚持新发展理念,以富民惠民政策落实为核心,以产业振兴、生态振兴、人才振兴、文化振兴、组织振兴为重点,推进乡村振兴战略和农业农村高质量发展,促进深化农业供给侧结构性改革、乡村绿色发展、农村文化繁荣兴盛、加强农村基层基础工作、提高农村民生保障水平,切实保障涉农资金安全和绩效。
5、聚焦领导干部经济责任审计。认真落实党中央、国务院以及各级党委政府、审计委员会关于做好新时代经济责任审计工作的各项决策部署,加强统筹谋划和整体推进,聚焦领导干部经济责任、聚焦履职风险,坚持问题导向、坚持实事求是,促进领导干部履职尽责、担当作为,确保令行禁止,促进权力规范运行,发挥领导干部经济责任审计在干部大监督机制中的积极作用。
6、聚焦自然资源和生态环境审计。坚持以习近平生态文明思想为指导,以绿水青山就是金山银山理念为指引,紧扣美丽青田建设,着力揭示和促进解决生态环境治理、自然资源利用、生态文明建设中存在的突出问题、风险隐患和体制机制障碍,为推动生态环境品质有效提升,推进生态环境领域治理体系和治理能力现代化,建设展示人与自然和谐共生、生态文明高度发达的“重要窗口”提供有力支撑。
7、聚焦审计整改,做好“后半篇”文章。加强对审计整改工作的指导,分门别类、逐条逐项促进审计发现问题的整改落实。加大审计整改力度,切实提升审计整改率,将“当下改”与“长久立”相结合。
8、聚焦干部队伍建设。积极跟进相关重大政策理论、计算机和财务基础知识的培训学习,努力提升审计人员综合业务能力。鼓励审计干部多参加审计培训、实战训练、外出交流,提升审计工作水平。
三、2021年工作总结及2022年工作思路
(一)2021年工作总结
2021年,青田县审计局深入贯彻落实习近平总书记对审计工作提出的“三个立”总要求,认真落实省市审计机关的决策部署,紧紧围绕县委县政府中心工作,充分发挥审计“免疫系统”功能和公共财政“卫士”作用,为推动高质量绿色发展、高水平全面建成小康社会、高标准推进县域治理现代化提供审计支撑。
2021年,我局共安排审计项目19个,查出管理不规范金额1.48亿元,违规金额5606万元,推动出台制度5项,撰写的审计专报(报告)共有19篇获县领导批示,向纪委监委、主管部门移送案件线索4起。今年获省级优秀审计项目1个,市级优秀审计项目1个 。2021年4月底前全面完成工程价款结算遗留审计项目清理工作。今年共完成工程价款结算审计项目项目3个,审计金额3992万元,净核减金额281万元;清退工程价款结算审计项目4个,送审金额2048万元。今年审计工作重点和进展情况主要体现在以下几个方面:
1、精准发力,履行审计监督职能
聚焦预算管理和预算执行开展审计。一是结合县委县政府中心工作,人大、财政部门迫切想解决的难点和上级审计机关的安排部署选择审计重点,了解群众关注的热点问题,注重吸收各方意见,了解工作重点、资金延伸方向和易出问题的环节,帮助审计人员迅速抓住重点。在2021年财政同级审中紧扣县委县政府的中心工作,对国有企业运行及经营过程中存在的风险进行审计,重点关注人员管理、薪酬管理、资产管理等方面,为国企改革重点工作贡献审计力量。二是重点审查监管盲区,扩大审计覆盖面,构建财政审计+模式。近年来,我局按照构建财政审计大格局的思路实施县本级预算执行审计工作,遵循“一年一个主题,一年一点新意”的原则,探索和完善以综合财政预算执行审计为“龙头”,部门预算执行情况审计为“基础”,专项资金管理使用审计为“重点”,延伸乡镇财政决算情况审计为“补充”,提高资金效益为“目标”的预算执行“一体化”审计体系,创新实践“财政审计+”的崭新模式,在同级审的广度和深度上做了有效探索,实现财政审计的常审常新。在2021年重点关注资金使用绩效,对福利费、生育津贴、往来款科目有针对性的进行分析,审查是否存在资金闲置问题,并分析原因积极盘活资金,提高资金使用效益。三是建立审计、纪检监察等单位的定期会晤或联系机制,及时获取审计所需要的信息。在与纪检、巡察办等部门执法联动中寻找项目,在为这些机关提供审计帮助的同时,利用其执法手段辅助审计查证,充分发挥审计职能的建设性作用,提出审计建议,规范和完善制度、机制和体制,最终共享案件成果。2021年,与纪委充分沟通衔接,联合办案,共享案件成果,根据纪委掌握的线索对县殡仪馆、政通石雕公司等进行重点延伸,目前已移送案件线索4件。
聚焦乡村振兴和增进民生福祉开展审计。一是开展丽水市乡村振兴相关政策和资金审计(青田)项目,围绕贯彻落实党中央、国务院、省委省政府和市委市政府关于实施乡村振兴战略和脱贫攻坚成果巩固的重大决策部署,重点审计“两不愁三保障”、高标准农田建设、乡村产业发展和村集体“三资”管理四大专题,共抽查10所学校、1家企业、3家合作社,6个乡镇、16个村,入户调查15户农户,查出27个问题,管理不规范金额380.18万元,提出4条审计建议,深入揭示影响乡村振兴政策落地见效和脱贫成果巩固的体制机制问题与管理漏洞,全面推进乡村振兴目标任务。二是抽调人员参与丽水市审计局组织的丽水市社保基金审计、丽水市全民医疗保险政策执行情况专项审计、丽水市保障性安居工程资金投入及使用绩效情况审计等3个审计项目,摸清社会保险基金运行风险与医疗保险基金筹集、使用和管理情况。三是积极参与全县“美丽青田”建设工作。在自然资源资产审计项目中将生态产品价值实现机制作为一项重点审计内容,在仁宫乡自然资源资产审计项目中开展生态产品价值实现机制试点审计工作,进一步深化自然资源资产离任审计工作。同时,抽调审计骨干参加全市瓯江流域(丽水段)水资源保护管理开发利用情况专项审计。
聚焦重大决策落实开展审计。一是开展地质灾害工程治理项目与资金管理使用情况专项审计调查。本次审计调查目标为落实青田县地质灾害“整体智治”三年行动方案,巩固地质灾害综合治理“大搬快治”三年行动成果,加强对地质灾害防治资金的监管,维护防治资金的安全运行。目前已完成现场实施,已发现五大类十八个问题,违规资金28.5万元。二是开展青田县彩票公益金管理使用情况专项审计调查。促使县民政局、财政局落实审计整改,联合下发5份《福利彩票公益金审计整改通知书》,要求全县各乡镇人民政府、街道办事处“举一反三”自查,对存在的问题及时作出整改。三是开展工业平台“二次创业”项目专项审计调查。紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想,胡海峰书记在全市生态工业发展大会精神,紧扣工业强县、平台拓展、有效投资、招商引资“四个一号工程”,深入揭示我县工业发展存在的问题及瓶颈。
聚焦权力运行和责任落实开展审计。一是完成创新突破清单中的“成果运用反馈机制”任务,召开经责审计结果反馈会。已召开县残联、仁宫乡等部门乡镇领导干部任期经济责任审计和自然资源资产审计结果反馈会,对审计结果进行了通报,既肯定了工作成绩,又指出了不足,并从体制、机制、制度等方面提出了审计整改建议。二是抓好经责审计创新工作,实现精准画像2.0版本。立足谈心谈话、走访交流、成果反馈、会商研判工作,精准描绘领导干部画像,为组织部门选人用人提供重要参考。三是抓好经济责任审计闭环管理,实现全流程链条式审计。深化“审前调查+现场实施+口头交换+书面征求+跟踪整改”五个环节工作,将经济责任审计工作从“最先一公里”到“最后一公里”形成闭环管理。四是召开全县经责联席会议,开展会商研判工作。及时调整县经济责任审计工作联席会议成员单位及有关人员名单,印发《青田县经济责任审计工作联席会议议事规则》和《青田县经济责任审计工作联席会议办公室工作规则》《青田县经济责任审计进点会制度(试行)》《青田县经济责任审计成果运用会商研判操作办法(试行)》等制度。
2.精细管理,提升审计项目质量
加强内审监督指导,推进审计全覆盖。一是组织主管部门提前谋划2019-2021年第三轮下属二三级单位“三年一轮审”工作;与县农业农村局协同发文,指导各乡镇、街道开展第三轮村级“三年一轮审”,实现下属单位内部审计和村级审计全覆盖。二是积极探索建立审计机关、行业主管部门、相关单位之间权责清晰同向发力的内部审计指导监督体系,完善检查反馈、情况通报、整改回访等工作机制,及时共享国家审计和内部审计信息,协同推进内部审计整改。三是加强内审交流和培训,提升内审协会服务水平。召开内部审计先进经验交流会,总结部署内部审计监督指导工作,表彰2020年度全省全市内部审计工作先进集体和先进工作者;组织征集内审课题论文、优秀内部审计项目、内审典型经验和案例参加全省全市内审成果评选活动;积极组织内审人员参加省厅、市局举办的内部审计业务培训班;抽调内审人员参加为期两个月的全市瓯江流域丽水段水资源保护管理开发利用情况专项审计调查,推荐33位内审骨干人员参加县委对各单位的巡视巡察工作,通过对其他单位的审计和巡察,提升内审业务能力,加强风险防控和自我监管。
规范网络与信息系统建设,加强数据安全。一是提升安全理念,健全制度建设。制定出台《青田县审计局计算机及网络安全管理办法》、《青田县审计局审计电子数据安全管理暂行办法》、《青田县审计局网络与信息安全应急预案(试行)》三项制度。二是开展全局网络安全检查工作和信息资产大排查,补齐资产各类信息不明的短板,保证网络和信息资产的安全。三是邀请省厅大数据处专家指导我局大数据审计工作,进一步加强“金审三期”建设。目前,金审三期建设初步完成,已完成设备安装,全部审计人员的软件安装工作,新闻与信息报送模块试点工作和专题门户网站建设工作已完成。
强化依法审计理念,打造法治机关。一是强化审计业务学习,组织全体审计干部开展“全员全流程审计业务质量控制”专题学习,强调加强全员全流程审计管控意义。同时组织开展普法宣传活动,使法治观念深入人心。二是切实落实省厅应对行政复议、行政诉讼、政务信息公开等法律事务、落实重大事项报告制度、落实“两公律师”制度。三是开展局以前年度规范性文件清理工作,将此项工作纳入局重大行政决策事项目录,清理了2个政府投资项目结算相关办法的规范性文件,拟发了《青田县审计局关于公布规范性文件清理结果的通知》。
强化整改督查,提升审计结果运用。一是在近年省委巡视、省市审计工作中做好联络员,对青田县存在的普遍性重复性问题及时进行沟通衔接,同时做好审计发现重大(重要)问题整改落实工作,及时上报整改报告和整改材料。二是推动县委办出台《青田县审计整改责任追究实施细则(试行)》,实现审计整改工作的规范化、制度化、长效化。三是完成《丽水市审计局关于丽水市优化营商环境及产业发展政策落实专项审计调查的报告》《市砂石资源保护与利用情况专项审计调查报告》中涉及青田县问题的整改工作,代县政府起草整改报告和梳理整改材料上报市审计局。审计整改督促2家企业补缴矿石矿产资源出让金2615万元,青田县政府制定出台了《关于贯彻落实〈省自然资源厅推进矿产资源管理改革若干事项意见〉的实施办法(试行)》,办法规范了“工程采矿”管理,对工程建设开采的矿产资源实行差异化管理。
3.精湛业务,打造过硬审计队伍
强化党建引领,加强思想政治建设。牢固树立“靠党建强身、靠业务吃饭”理念,围绕审计抓党建、抓好党建促审计。一是扎实开展党史学习教育。组织学习总场次31次、开展“六个一”主题教育活动次数21项次、开展专题交流会2次、开展专题宣讲场次8次、集体认领并实现“微心愿”20个、“我为企业解难题”件数7件、“我为群众办实事”件数14件、“我为基层减负担”件数8件。二是多次进行党建交流活动。与龙泉市审计局联合开展“学党史 听党课 强党性”主题党日活动,加强了审计机关党务工作协作与交流,丰富了审计机关基层党组织主题党日活动方式;与省审计厅大数据处开展“党建引领聚合力 联建共建促发展”党建联建活动,深入推进党建工作统筹联动开展,强化了党组织的政治功能和服务功能。三是落实扶贫帮扶结对。前往方山乡、新建岭社区,对老党员、困难群众进行了慰问,了解他们的健康状况、生产生活等情况,为困难群众点亮“微心愿”。
加强人才培养,注重队伍建设。一是持续开展“审计大讲坛”活动,审计骨干对全体审计干部进行业务指导与培训,做好“传帮带”,“线上线下”相结合,提升年轻审计干部业务水平。二是派员参与省厅组织的温州市委书记、市长经责审计和市局统一组织的审计项目,通过“以审代培”锻炼审计干部能力。三是优化干部队伍。今年1名审计干部提拔为副科级领导,局内部分别提任了2名中层正股级干部及2名中层副股级干部,上报1个副股职数参加全县 “四比四选”跨部门交流,通过高层次人才引进2名硕士研究生,提升干部队伍能力素质,使干部结构更加完善。
落实巡察整改,全面从严治党。2020年12月21日至2021年1月21日,县委第二巡察组对我局党组进行了巡察。我局党组高度重视,专门召开党组会议进行专题研究,成立巡察整改工作领导小组,研究制定整改方案,落细落实整改责任,全面完成整改任务,确保整改扎实有效。同时以此次巡察作为重要契机,真正把巡察工作的成果运用到推动审计工作高质量发展上,为打造浙江“华侨经济文化”和丽水“两个较快增长”重要窗口凝聚审计力量。
(二)2022年工作思路
2022年,我局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,学习贯彻习近平总书记重要讲话精神,紧紧围绕县委、县政府中心工作及各级审计委员会的工作要求,积极推进有重点、有步骤、有深度、有成效的审计全覆盖,全面提高审计成效,为青田加快山区县跨越式发展、建设浙江“华侨经济文化”和丽水“两个较快增长”重要窗口贡献审计力量。
提高政治站位,坚持党的全面领导。明确审计机关是国家机关,更是政治机关,必须旗帜鲜明讲政治,为政治服务、为党的方针政策服务、为全县大局服务。积极发挥审计委员会办公室的作用,强化党对审计工作的集中统一领导,站在政治机关高度,以政治视野谋划和提升工作。
强化财政预算执行,维护公共资金安全高效使用。加强项目统筹,将财政预算执行审计项目和部门预算执行审计项目深度结合,实现人员和成果共享。开拓新专题,对养老经费、规划经费等专题进行重点延伸。
关注重大政策落实跟踪,保障民生福祉。加强政策落实情况跟踪审计。重点关注精准扶贫、精准脱贫、简政放权等贯彻情况和效果,推动政策落地生根。更加突出保障民生兜底需要,加强民生和社会事业审计,推动更好统筹民生改善与经济发展,扎牢民生保障网。
加强干部监督,规范权力运行。指导部门单位对内管干部进行任期经济责任审计,指导农业部门、乡镇和街道对村党组织和村民委员会、社区党组织和社区居民委员会主要负责人进行任期经济责任审计,将“小微”权力也关进“笼子”。计划召开经责审计工作联席会议,积极发挥联席会议对全县经济责任审计工作的统筹谋划、指导监督作用。
聚焦生态文明,谋求绿色发展。结合乡镇(街道)部门党政领导干部经济责任审计继续开展自然资源资产责任审计工作。其他乡镇经责项目要将自然资源、生态产品价值转化情况作为审计内容,重点关注自然资源资产的开发利用和保护、生态环境保护以及民生改善等情况。
提炼审计成果,提升审计质量。加强案件线索移送、信息、专报、制度等审计成果提炼,写好审计报告,继续争创优秀审计项目。
建好审计队伍,积极培养人才。着力培养年轻干部,破解审计队伍“青黄不接”的现状。积极跟进相关重大政策理论、财务基础知识的培训学习,努力提升审计人员综合能力。选派审计人员参加省、市计算机审计脱产培训,增加计算机审计人员综合素质,培养能审还能参与教学的计算机审计人才。努力建设一支能出好思路、出好业绩、出好特色的审计铁军。